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集团公司总审计师刘文君一行到中色国贸调研指导内部审计工作

时间:2022-01-25
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2022年1月20日,中国有色集团总审计师刘文君受集团公司党委书记、董事长奚正平委托到中色国贸调研指导工作并召开内部审计座谈会。

中色国贸党委书记、董事长高顺清代表班子成员简要回顾了公司改革发展历程,介绍了公司2021年改革发展和贸易业务情况,并围绕公司内审机构设置和人员构成、审计工作情况,以及内部审计“十四五”发展规划与2022年工作计划等方面进行了重点介绍。

总审计师刘文君首先转达了奚正平书记对中色国贸干部、员工及家属的新春祝福,并认真听取了中色国贸内部审计工作汇报,详细询问了相关情况,对公司内部审计工作的有序开展给予高度认可,同时对中色国贸平稳解决历史遗留问题,大力推动改革发展所取得的工作成绩给予了充分肯定。结合中央审计委员会对国有企业“十四五”审计工作的重点安排以及全国审计工作会议精神,对中色国贸内部审计工作的未来发展提出指导意见和更高要求,鼓励企业继续推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,加强审计自身建设,加大审计监督力度,更好履行审计职责。

集团公司审计部、中色国贸领导班子成员及相关部门人员一同参加此次座谈会议。



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